按照区委统一部署,2025年9月22日,十四届区委第八轮巡察第三巡察组对区审计局党组开展了巡察“回头看”。2026年1月6日,区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、提高政治站位,扛牢整改责任
(一)提高政治站位,强化整改思想自觉。巡察反馈后,局党组深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述,以及区委书记在听取巡察情况汇报时的讲话精神。第一时间召开党组会议,专题传达学习巡察反馈意见,深刻领会精神实质,统一思想认识。高标准召开2025年度民主生活会暨区委第八轮巡察整改专题民主生活会,党组全体同志对照巡察反馈意见,主动认领问题、剖析思想根源、研究整改措施,严肃开展批评和自我批评,进一步统一思想、深化认识、明确方向。
(二)加强组织领导,压实整改主体责任。局党组切实履行巡察整改主体责任,成立整改工作领导小组,全面负责整改工作的组织协调和督促落实。党组书记、局长任组长,对巡察整改负总责;其他班子成员任副组长,认真履行“一岗双责”,主动认领分管领域问题,加强对分管领域巡察整改工作的领导。局党组多次召开党组会议,专题研究部署整改工作,有序有力推进整改落实。
(三)制定方案清单,全面拧紧整改责任链条。对照巡察反馈的问题,逐项分解任务、研究措施、明确责任,制定整改方案,同步建立“三清单”,明确整改时限和整改目标。坚持“当下改”与“长久立”相结合,注重从制度机制层面深挖问题根源,健全完善相关制度。将巡察整改融入审计工作全过程各环节,与年度重点审计任务、干部队伍建设、全面从严治党等工作有机结合,做到两手抓、两促进。
二、坚持问题导向,从严从实整改
目前,对照区委第三巡察组反馈意见建议细化分解的23项整改任务已启动整改、按照时间节点推进落实。
(一)扎实做好上一轮巡察整改
1.着力解决“巡察整改责任落得不实”的问题
一是高度重视巡察整改工作。第一时间召开党组会议,对照巡察反馈意见逐项研究整改措施,制定整改方案,同步建立“三清单”,明确整改时限和责任人。巡察整改期间,专题听取整改进展汇报,逐条梳理整改措施落实情况、已取得的阶段性成效以及推进中遇到的困难问题,研究部署下一步工作,确保整改任务逐项对账销号。二是将巡察整改工作纳入党组重要议事日程。集中整改期结束后,自2026年7月起,计划每6个月至少召开1次党组会议,专题研究巡察整改后续巩固提升工作,持续跟踪问效,防止问题反弹回潮。三是班子成员计划将本次巡察整改落实情况纳入2026年度述责述廉内容,如实反映个人牵头整改任务的完成情况及履职尽责情况,并作为长期任务持续抓好落实,自觉接受组织监督和群众评议。
2.着力解决“整改不彻底”的问题
一是针对上一轮巡察整改中佐证材料缺失的问题,进行全面梳理与逐项复核,按照整改事项逐一补充完善相关佐证材料,确保佐证材料与整改措施相互对应、支撑有力。二是针对需要长期坚持的问题,补充上一轮巡察整改结束至今的佐证材料。
(二)深入学习贯彻党中央决策部署及省市区委要求,进一步强化职能责任履行
3.着力解决“学习党的创新理论不深不透”的问题
一是不折不扣执行“第一议题”制度。将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神,作为党组会议、理论学习中心组学习会议及党员大会的“第一议题”传达学习,并结合工作实际进行深入研讨和部署落实。二是深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神、党的二十届四中全会精神等内容,强化对上级重要会议精神的学习,推动政治理论学习走深走实。三是科学制定理论学习中心组学习计划。每次学习明确1个主题,学习内容控制在3-4项,提升学习针对性与实效性。四是局党组和党支部专题学习《中国共产党纪律处分条例》,紧密结合审计领域廉政风险开展交流研讨,提升学习质效。
4.着力解决“履行核心职能用力不足”的问题
一是科学制定2026年审计项目计划。主动对接区委、区政府工作部署,将政策落实跟踪审计纳入年度计划;提高任中审计占经济责任审计的比例,将审计重心从事后追责转向事中预警和风险防控,切实发挥审计“治已病、防未病”的作用。二是加大审计发现问题线索移送力度。持续强化审计干部深挖问题线索的意识与能力,通过举办业务大讲堂、业务能力测评等方式,提升审计干部发现疑点、锁定证据、准确定性移送的专业素养。三是强化与有关部门的贯通协同。指定专人负责与纪检监察、巡察等部门沟通协调,对审计中发现的个别性、苗头性、倾向性问题及时交流,推动风险隐患早识别、早预警、早处置。
5.着力解决“防范化解风险主动意识欠缺”的问题
一是加强保密教育培训。组织审计干部深入学习习近平总书记关于保密工作的重要指示批示精神,系统学习《中华人民共和国保守国家秘密法》,结合审计工作开展交流研讨。组织集中观看保密警示教育宣传视频,开展线上线下相结合的保密知识答题活动,在办公区域张贴保密主题宣传海报,教育引导党员干部切实提高政治站位,深刻认识保密工作的极端重要性和紧迫性,增强做好保密工作的思想自觉和行动自觉。二是加强审前廉政提醒谈话。审计项目实施前,由分管副局长结合各审计项目特点、被审计单位行业特点及潜在廉政风险点,与审计组成员进行廉政提醒谈话,明确提出要严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,主动接受被审计单位监督。
(三)坚决扛牢全面从严治党主体责任和监督责任,全力深化群腐专项整治和能力作风建设
6.着力解决“履行全面从严治党责任缺位”的问题
一是及时召开党组会议,专题研究全面从严治党工作,分析并解决工作中的难点与薄弱环节。二是按照《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规要求,紧密结合局党组工作实际,制定《区审计局党组落实全面从严治党主体责任清单》,确保责任层层传导、压力层层传递。
7.着力解决“‘一把手’履行‘第一责任人’责任有不足”的问题
一是深化学习,厘清廉政谈话职责边界。深入学习《中国共产党党内监督条例》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规和规范性文件,厘清廉政谈话与工作部署、任务交办的区别。二是规范谈话内容,提升廉政谈话针对性实效性。谈话前,结合谈话对象岗位职责、分管领域权力运行特点及廉政风险点进行充分准备。谈话中,既重点强调廉洁从政、严守纪律规矩等共性要求,又针对个人廉政风险防控进行个性化提醒,做到“一人一策、对症下药”。三是强化日常监督管理,构建多角度监督体系。在持续开展传统监督管理的基础上,每季度对审计干部主要工作任务及完成情况进行备案,动态掌握干部工作进展和履职情况。注重与每名干部的深入沟通,及时了解思想动态和工作状态,对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。四是构建系统化培训体系,助力新入职干部快速成长。通过举办业务大讲堂、订购专业书籍、参加上级组织的培训、“传帮带”等方式,推动新入职干部综合素质快速提升。
8.着力解决“派驻组履行监督责任有弱项”的问题
一是主体责任监督闭环基本建成。完善对驻在单位“一把手”履行第一责任人职责、班子成员落实“一岗双责”的监督检查机制,综合运用“四不两直”、随机抽查、专项督查等多种方式开展常态化监督,按月梳理形成问题清单并提出整改意见,有效压实管党治党政治责任,监督精准性实效性持续提升。二是业务融合监督路径全面打通。与驻在单位领导班子、业务骨干建立常态化沟通机制,系统梳理审计工作各环节难点堵点与廉政风险隐患。通过深度参与业务培训、专项审计、调研走访等工作,全面熟悉审计业务流程与专业特点,推动监督深度融入审计履职全过程,派驻监督的专业适配性不断增强。
9.着力解决“群腐专项整治工作部署不深入”的问题
一是严格落实民主集中制,提升党组会议质量。党组成员充分发表意见,主动与党组书记共同研究探讨群腐专项整治工作。二是加强违规吃喝问题廉政谈话。春节、“五一”等重要时间节点开展的节前廉政谈话、日常监督谈话,以及重要审计项目进点前开展的审前廉政谈话,均将坚决抵制违规吃喝问题作为“必谈项”和“重点项”。
10.着力解决“能力作风建设成效不明显”的问题
一是梳理现有业务知识库,动态更新审计业务知识。及时推送审计创新案例和新技术应用等内容。二是丰富培训内容。立足审计工作实际需求,紧盯干部队伍专业能力薄弱环节,在业务大讲堂中融入数据科学、法律方面实用专业课程,助力干部职工全面提升履职能力。三是开展审计项目整改情况自查。针对发现的问题,实行“台账式”管理,明确整改时限和督促整改责任人,严格审计整改审核标准。严格执行审计组审核、业务骨干复核、分管副局长审批的三级审核流程。
(四)全面贯彻落实新时代党的组织路线,夯实党内制度执行根基
11.着力解决“基层党组织建设有弱项”的问题
一是破除思想顾虑,树牢较真碰硬理念。组织全体党员重温《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,深刻认识严肃开展批评和自我批评是党内重要政治规矩,从思想上打消顾虑,敢于揭短亮丑。二是细化会议流程,严格规范组织生活会程序,形成“会前谈话、会上批评、会后整改、回头核验”的完整闭环,并统一记录归档。
三、深化标本兼治,巩固拓展成果
(一)持续巩固整改成果。对已完成整改的事项,定期组织开展“回头看”,逐项核查整改实效,确保问题真改实改、彻底整改,防止问题反弹回潮。将巡察整改与日常审计工作有机结合,推动整改工作常态化、长效化。
(二)持续深化制度建设。深挖问题根源,举一反三,进一步健全完善有关制度机制,做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞,形成用制度管权、管事、管人的良好局面。
(三)持续推动成果转化。把巡察整改与贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神相贯通,与开展树立和践行正确政绩观学习教育相结合。立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以扎实整改成效为审计事业长远健康发展创造条件、夯实基础,切实将巡察整改成果转化为治理效能和发展实效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:(0452)2565465;邮政信箱:齐齐哈尔市建华区卜奎大街228号,161000;电子邮箱:jhqsjjbgs123@163.com。
中共齐齐哈尔市建华区审计局党组
2026年7月6日
无障碍

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